в программу, услуги разнесли без НДС, после сдачи отчетности увидели, что эта услуга с НДС. Как мне с новым положением о правильном оформлении счетов-фактур (исправление), занести в программу уже с НДС. Я считаю что новую исправленную сч.фактуру я не делаю, а просто сторнирую предыдущую и сново ввожу уже так как положено.